หน่วยตรวจสอบภายในงานที่ปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ ๒. ตรวจสอบการทำสัญญา ๓. ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ และการจัดเก็บรักษาพัสดุ ๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี และการลงบัญชี ๖. ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๗. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ๘. ตรวจสอบการจ่ายเงินยืม การจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ๙. ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ๑๐. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ๑๑. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๑๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ๑๓. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ๑๔. ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ๑๕. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑๖. จัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย |